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继续教育审计题库

 

跪求会计高人给小弟答一套会计继续教育的题,急用,谢谢啦——1、D 2、D 3、C 4、A 5、D 6、C 7、D 8、C 9、C 10、A 1、ABC 2、AC 3、ABC 4、AD 5、BC 1、第十四条 会计凭证包括原始凭证和记帐凭证。办理本法第十条所列

   

会计继续教育多选题——1.ABCD 2.BC 3.ABCD 4.ABCD 5.AB 6.ABC 7.ABCD 8.ABCD 9.ABCD 10.ABCD 11.AD 12.ABCD 13.ABD 14.ABCD

   

09继续教育考试题求答案——B.受聘的会计师事务所应直接向审计委员会报告 C.可以接受并处理本公司会计、内部控制或审计方面的投诉 D.有权雇用独立的法律顾问或其他咨询顾问 2.会计账簿格式多种多样,总账、明细账、日记账等主要账簿一般( ABC )构成。

   

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会计继续教育全真模拟题及答案(2)——12. 因为注册会计师是接受委托人的委托从事审计工作,所以,注册会计师在从业过程中仅对委托人的利益负责即可。(错)答案解析:不同岗位,其忠的表现不同。在会计师事务所中,注册会计师不仅要对委托人的利益

   

会计继续教育题目,需答案,谢谢——1、A 2、B 3、C 4、D 5、A 6、B 7、D

   

会计继续教育考试判断题——很多企业的内部审计工作仅仅是审核会计账目,而在内部稽查、评价内部控制制度是否完善和企业内各组织机构执行指定职能的效率等方面,却未能充分发挥应有的作用。( 对)1、战略分析评估是在战略执行的过程中对战略实施的结果从

   

还有这几题呢,谢谢了,这是继续教育试题——11.控制环境是内部控制的要素之一其内容包括:(B )A.管理当局的观念和经营风格 B.组织结构的设置 C.员工的素质 D.人事政策 12.内部控制测评的作用有:(A)A.可以评价被审计单位内部控制的健全性和有效性 B.评估控制

   

继续教育考题2——3.如果通过对内部控制的了解发现被审计单位会计记录的状况和可靠性存在重大问题,不能获取充分、适当的审计证据以发表无保留意见或对管理层的诚信存在严重疑虑,并对财务报表局部或整体的可审计性产生疑问,注册会计师应当考虑(

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