内审师考试《审计业务》模拟试题及答案
oetianxin:6、以前。XYZ公司的内部审计部门负责为公司设计并安装电算化系统。一位新任审计委员会成员认为这项活动使他对内部审计部门的独立性产生怀疑。以下哪项活动最能消除审计委员会对独立性的这种担心?A.只要内部审计师有胜任的专业
内部审计考试《审计业务》模拟题及答案解析
sq12315:IIA的会员、IIA职业资格的接受者或报考者以及那些在内部审计定义范围内提供内部审计服务的人员要遵守IIA的道德规范。 B、正确。IIA的道德规范的行为规则指出,“内部审计师应根据内部审计专业实务标准开展内部审计服务。”鉴于助理审计人员都是
内审师考试《审计作用》模拟试题及答案
lq7563478:B.审计章程中应明确在何种情况下允许内部审计师使用组织的相关设施。 C.假如审计项目已经列入年度审计计划中,则审计委员会可以不考虑实验室管理人员的意见。 D.内部审计师应完成其他审计流程并书面注明无法进入实验室的情况。 【正确答案】
2017年会计继续教育考试试题及答案
gfzwq:医院住院处收费员、药房收费员、药品库房记账员、商场收银员所从事的工作岗位,均不属于会计岗位。单位内部审计、社会审计、政府审计工作岗位也不属于会计岗位。本题正确答案为CD选项。 4.ABD标明现金字样的“银行汇票”也可以提取现金,故选
2010会计继续教育会计基础工作规范考试题及其答案!我是哈尔滨的,所有地
别回忆回不到过去:会计师事务所应当对发表的内部控制审计意见负责,但签字的从业人员不对发表的内部控制审计意见负责。(错) 追问 这是哈尔滨地区2010年会计基础工作规范考试题考题吗? 已赞过 已踩过 你对这个回答的评价是? 评论 收起
09会计继续教育考试(四川绵阳)新企业内部控制规范答案
暖心姑娘不流泪:我刚刚考了94分,这是较大部分答案,希望对你有所帮助!一、单项选择题 1.内部控制定义的演变经历了若干个阶段,第一个阶段是( )。A.内部牵制阶段B.内部控制制度阶段C.内部控制结构阶段D.内部控制框架阶段【答案】A 2.为保证审计的独
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