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银行业金融机构内控合规部门应开展重要信息系统投产及变更审计工作,针对问题发现提出整改意见()

 

『题目』:银行业金融机构内控合规部门应开展重要信息系统投产及变更审计工作,针对问题发现提出整改意见()

  • 答案:
  • A.错误

1、银行业金融机构内部审计部门应当定期开展信息科技外包风险管理审计工作,至少每对重要的外包服务活动进行一次全面审计()

  • 答案:
  • A.三年

2、银行业金融机构应建立重要信息系统投产及变更管理机制、制度与流程,承担技术管理工作,协调业务、管理部门开展重要信息系统投产及变更工作,保障信息科技资源投入()

  • 答案:
  • A.信息科技部门

3、按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定,银行业金融机构应明确风险事件__的标准化处理流程及各部门职责分工,完善应急处置预案和机制,切实做好控人、止损工作,同时引导客户通过正当渠道合理主张自身合法权益()WWW.jXjYba·COm

  • 答案:
  • A.报告
  • B.检查
  • C.处置
  • D.整改与问责

4、法人银行业金融机构应当设立专门部门负责银行业消费者权益保护工作,并保证其开展工作的()

  • 答案:
  • A.独立性
  • B.权威性
  • C.专业能力

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