『题目』:仓储保管情况审计,应审查物资保管账卡档案是否建立健全并不定期与相关资料、账簿核对。---审计部()
- 答案:
- A.错误
1、审计部◆仓储保管情况审计,应审查物资保管账卡档案是否建立健全并不定期与相关资料、账簿核对()
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2、物资仓储管理由物资供应部严格按物流保管、保养规程保管物资,采取各种科学的保管方法和技术,确保物资在储存期间内()
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3、物资采购计划执行情况审计应关注的风险领域。包括采购方式和供货商改变、价格失控、质量检验失控、计量不实、保管低效、票据失真、付款提前或滞后、付款不实和违规结算风险等。---审计部()
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4、各机关编制的本机关文件材料归档范围和文书档案保管期限表应经同级档案行政管理部门审查同意后执行()
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5、有价单证的销毁工作由运营管理部牵头,会同审计人员、安全保卫人员共同确定销毁的地点、方式及销毁全程监控,()应在销毁清单上签字确认,销毁清单做为永久保管档案,并报总行运营管理部备案www.jXJyвɑ、СOM 分享
- 答案:
- A.监销人员
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