『题目』:前台柜员受理审核票据时,对人工审核有疑点或肉眼难以判断的凭证,票据直接退给客户()
- 答案:
- A.错误
1、柜员对银行本票审核无误后,通过“支付结算-票据-本/汇票-结清”路径办理解付,在进账单“回单联”上打印业务受理章,“收账通知联”上打印会计业务章()
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2、前台柜员受理客户提交的业务凭证,主要审核凭证的正确性、完整性与合规性()
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3、开户行前台柜员负责受理、审核客户提交的企业网上银行申请资料,在规定时间内办理网上银行开销户工作()
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4、柜员受理定期存款时应审核:1)审核支票或单位存款开户申请书是否真实;2)审核支票或单位存款开户申请书要素是否填写完整,是否涂改,是否注明()、存期等
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5、有经营权限网点的售汇处理流程:柜员审核支付凭证、特种借贷方凭证、售汇业务申请书、汇款申请书→启动1821对公结售汇交易(录入、复核)→打印票据结售汇水单(乙种)→派回单()
- 答案:
- A.错误
6、对本票申请人为单位客户的,经办柜员审核通过后,通过定制交易将《结算业务申请书》要素进行前台录入处理()_jXJybɑ·cOm
- 答案:
- A.错误
7、对受理的贴现凭证上加盖的预留印鉴,需要逐份电子验印,对受理的票据的委托收款背书签章只做形式上的审核()
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8、柜员在办理理财刷POS交易时须对持卡人他行银联卡的以下内容进行审核,不符合以下条件,应拒绝受理()
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9、柜员受理销户业务时,应认真审核客户有效实名身份证件原件及相关材料,核实客户身份的()
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10、会计事后监督的范围是通过核心业务系统由前台人工柜员办结的业务。内容主要包括()等
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