『题目』:审计报告是对审计单位经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性所做出的绝对保证()
- 答案:
- A.错误
1、审计报告是对被审计单位经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性所做出的绝对保证()
- 答案:
- 正在整理中!
2、内部控制制度是指被审计单位为了有效地进行业务经营和管理活动而制定并实施的一系列相互联系、相互制约的程序、措施、手续和方法的总称,是企业或经济单位内部的一种自我约束、自我调节的管理机制()
- 答案:
- 正在整理中!
3、内部审计机构和人员应保持()和客观性,不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行 JxjуbA.СОm 整理
- 答案:
- A.独立性
4、内部审计机构和人员应保持独立性和客观性,不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行()
- 答案:
- A.正确
5、检查风险,是指内部审计人员未能发现被审计单位经营活动及内部控制中存在的重大差异或缺陷而做出不恰当审计结论的可能性()
- 答案:
- 正在整理中!
原文链接:审计报告是对审计单位经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性所做出的绝对保证(),转载请注明来源!