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山财培训内部审计答案

 

内部审计在风险、控制和治理中的作用试题及答案16

zbyzj.love:答案:d 解题思路:答案a、b、c均不正确。见题解d。答案d正确。在计算机化系统中更容易超越控制措施。所以增加了舞弊风险 304.某大型零售公司的审计师怀疑销售商品成本很高的三家商店都在发生存货舞弊。以下哪种审计活动可以

   

内部审计考试《审计业务》模拟题及答案解析

妮妮_5659:2、当前的内部审计专业实务标准的一个目标是: A、鼓励内部审计的专业化; B、建立内部审计活动的独立性,强调内部审计的客观性; C、鼓励外部审计师更多的采用内部审计师的工作; D、为考评内部审计工作确立基础(建立依据)。 答案:D 解题

   

内审师考试《审计业务》模拟试题及答案

terry137:C.内部审计工作范围更注重审查内部控制而非账户余额。D.以上三项都会。【正确答案】:B 5、被指派对供应商提供产品的质量是否符合标准进行审计的内部审计师是供应商财务总监的哥哥,此时该审计师应当 A.接受该指派,但避免在

   

当内部审计师提供咨询服务时,其业务范围主要由以下哪项内容确定

cnflove:【答案】:D A不正确,开展内部审计活动都应该考虑遵循《标准》对于内部审计师的强制性要求,这只是在设计咨询服务的业务范围时考虑的因素之一。B不正确,内部审计师应该设计咨询服务的工作范围以保证维护内部审计活动的专业态度

   

山财培训内部审计答案
CIA《实施内部审计业务》自测题及答案34

ssjuser0301DP_5:答案:d 解析:答案a和b不正确,仅评价有效性、效率与合规性是对内部审计工作范围的不完整的描述;答案c不正确,内部审计师的职能不仅仅限于证实资产的存在性以及检查安全防护资产的方式。答案d正确。内部审计活动评价并帮助

   

内部审计的主要内容不包括()

exoLuhan程曦:【答案】:D 内部审计的主要内容包括:(1)经营管理的合规性及合规部门工作情况。(2)内部控制的健全性和有效性。(3)风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性。(4)信息系统规划设计、开发运行和管理维护

   

关于内部审计的下列说法中,不正确的是()?

bP1298850:本题答案选择D项,内部审计是外部审计的基础。内部审计和外部审计的根本性质是不一样的,外部审计对企业来说是来至外界的一种监督,或企业出于一定目的要求外界提供合法证明的行为。而内部审计是站在企业自身内部控制的一种不

   

下列选项中,属于内部审计部门在从事审计工作中有权参与或从事的活动有

Tl2206292:【答案】:B、D、E 内部审计部门在从事审计工作中,有权参与或从事以下活动: (1)获取与审计有关的信息,列席或参加与内部审计职责有关的会议,参加相关业务培训 (2) 检查各类经营机构(含分支机构和附属机构)的各项业务和

   

对于需要培训的内部审计师,首席执行官需要选择培训的指导策略,那么首席

善良哥_72132:【答案】:C 选项A,是在培训开始后才需要考虑的;选项B,是在设定了培训想要达到的目标后制定的学习内容;选项D,题目中已经明确是所有需要培训的内部审计师。

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